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  • 內(nèi)部審計專員

    12-16萬 | 北京-朝陽區(qū) | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    崗位職責:1、根據(jù)集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃,完善并優(yōu)化內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;2、根據(jù)嬰幼園年度審計工作計劃,擬定審計方案,負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)溝通工作,組織進行公司各項審計工作實施;3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,出具內(nèi)部審計報告并提出改進意見和建議;4、...
  • 費用審計

    15-20萬 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    【崗位職責】:1、對內(nèi)部各項費用實施與發(fā)生情況進行專項審計,挖掘舞弊風險與線索,初步調(diào)查,給出審計建議,輸出審計報告;2、參與其它各專項審計,獨立負責相應模塊,按期完成審計成果與資料交付;3、參與監(jiān)察舞弊案件初查,獨立負責主導小案件調(diào)查并輸出調(diào)查報告與審計建議,根據(jù)情況...
  • IT審計經(jīng)理(資深專員)

    25-30萬 | 深圳市 | 本科 | 無經(jīng)驗

    發(fā)布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    一、工作內(nèi)容: 1、負責審計信息化建設,設計規(guī)劃方案,并全過程跟蹤落實。協(xié)助內(nèi)審與監(jiān)察人員建立信息化分析模型; 2、負責執(zhí)行IT SOX相關測試工作,包括ITGC、ITAC等; 3、負責IT專項審計、信息安全審計工作; 5、通過一些程序和代碼邏輯設計,進...
  • 審計專員

    6-9萬 | 昆明市 | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-08-11 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    崗位職責:1、參與年度審計工作計劃內(nèi)外各類審計項目實施,協(xié)助項目負責人完成審計任務;2、 客觀、公正、準確地實施各項審計程序,包含但不限于訪談、觀察、穿行與抽樣測試、實質(zhì)性測試、分析性復核等;3、 編制、歸類、整理審計文檔和數(shù)據(jù)資料,協(xié)助編制審計工作底稿;4、 審計項目...
  • 審計副經(jīng)理

    10-15萬 | 廣州市 | 本科 | 無經(jīng)驗

    發(fā)布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    【工作內(nèi)容】- 負責組織和實施內(nèi)部審計項目,確保審計活動遵循相關法規(guī)及公司政策。- 對公司財務報表、運營流程和風險管理進行評估,識別潛在問題并提出改進建議。- 協(xié)調(diào)內(nèi)外部審計資源,確保審計項目的順利進行,并與管理層溝通審計發(fā)現(xiàn)和建議,跟蹤整改進度,確保整改措施得到有效落...
  • 內(nèi)部審計

    8-15萬 | 上海-浦東新區(qū) | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    職責描述:1、審計計劃執(zhí)行:獨立完成年度審計計劃中的專項審計任務,確保審計程序合規(guī)、證據(jù)充分。2、風險識別與評估:識別業(yè)務流程中的財務、合規(guī)及操作風險,評估內(nèi)部控制有效性。3、審計報告編制:撰寫專業(yè)審計報告,提出可落地的改進建議。4、整改跟蹤與驗證:監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的整...
  • 審計經(jīng)理 相同職位

    12-20萬 | 上海-青浦區(qū) | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    1.基于公司各部門業(yè)務流程,對內(nèi)部控制體系提出具有可行性的完善方案并不斷迭代,使相關內(nèi)部控制最終達到有效性;2.參與內(nèi)部管理的制度的修訂,審核并提出修訂意見;3.基于內(nèi)部管理制度,對內(nèi)部控制體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督并就執(zhí)行結果形成書面報告;4.對于內(nèi)部控制執(zhí)行過程中存在重...
  • 審計專員

    8-13萬 | 南京市 | 本科 | 無經(jīng)驗

    發(fā)布于:2025-08-04 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    工作職責:帶領審計團隊利用高效的審計工具執(zhí)行例行審計和專項調(diào)查項目1.協(xié)助內(nèi)審負責人對BU的風險進行評估并制定年度審計計劃2.帶領審計團隊執(zhí)行例行審計項目和專項調(diào)查項目,識別風險并提出改進建議,控制項目的質(zhì)量,準備和發(fā)布審計報告、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)以確保被審單位在規(guī)定的時間內(nèi)...
  • 審計專員

    6-10萬 | 溫州市 | 大專 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-07-23 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    1、對各公司貫徹落實集團政策措施進行專項審計,通過專項審計促進集團政策跟蹤落地。2、對各公司稅務風險進行審查,提出稅務風險提示及整改辦法,提出稅務籌劃建議。3、制定年度審計計劃、實施審計項目,及時發(fā)現(xiàn)各公司經(jīng)營管理過程中存在的問題,跟蹤審計整改措施執(zhí)行情況。4、對各公司...
  • 審計監(jiān)察部門負責人

    10-16萬 | 天津-東麗區(qū) | 本科 | 無經(jīng)驗

    發(fā)布于:2025-07-23 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    職位描述崗位職責:1.參與公司治理,規(guī)劃審計監(jiān)察職能戰(zhàn)略目標,制定戰(zhàn)略行動方案、年度工作計劃和預算2.制定審計監(jiān)察工作制度和流程,維護審計機構成熟度3.組織和指導開展內(nèi)部審計、監(jiān)察項目,編制審計報告、處理意見、風險預警、整改報告等4.建立廉潔體系,受理和處置舉報,開展?jié)?..
  • 供應商管理審計專員

    8-12萬 | 蘇州市 | 大專 | 無經(jīng)驗

    發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    工作內(nèi)容:1)對現(xiàn)有供應商管理制度,供應商新建、導入和評估等流程進行稽核與完善2)對供應商選擇與評審進行稽核,對采購合理性、產(chǎn)品與服務價格合理性進行稽核與規(guī)范3)檢查供應商招標、詢比議價等各種方式的決定是否依規(guī)辦理進行4)檢查供應商相關合同內(nèi)容、所規(guī)定增項、減項、罰款等...
  • 審計負責人

    15-30萬 | 蘇州市 | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    1. 財務審計: 參與制定并執(zhí)行年度財務審計計劃,對公司財務報表、會計憑證、賬務處理等進行獨立、客觀的審計,確保財務信息的真實性、完整性和準確性。 對公司財務內(nèi)部控制制度進行審計,評估其設計和運行的有效性,識別潛在風險,提出改進建議。 對公司的收...
  • 審計管理

    17-30萬 | 北京-海淀區(qū) | 本科 | 無經(jīng)驗

    發(fā)布于:2025-07-22 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    職責描述:1.根據(jù)年度審計計劃或管理層要求,獨立策劃、執(zhí)行并完成對公司關鍵業(yè)務流程(如銷售與收款、采購與付款、存貨管理、資金管理、財務報告、ITGC等)的內(nèi)控設計有效性和運行有效性的審計評估。識別、評估和記錄業(yè)務流程中的控制缺陷(包括設計缺陷和執(zhí)行缺陷),分析其潛在影響...
  • 審計經(jīng)理 相同職位

    13-18萬 | 廣州市 | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-07-21 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    1、主導工程項目全周期審計(立項、招標、施工、竣工結算),識別成本超支、合同漏洞及工程質(zhì)量管理風險。2、獨立開展高管離任經(jīng)濟責任審計,評估履職合規(guī)性、資產(chǎn)安全及決策有效性。3、牽頭舞弊專項調(diào)查(侵占資產(chǎn)、利益輸送、虛假交易等),制定反舞弊策略并推動整改閉環(huán)。4、內(nèi)控與合...
  • 經(jīng)理 - 內(nèi)部審計處

    15-25萬 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-07-21 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Lead and manage the Internal Audit Office (IAO) team, ensuring the effective execut...
  • 行政專員 - 內(nèi)部審計處

    9-12萬 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-07-21 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    Post SpecificationKey Duties and Responsibilities:1.Assist in the coordination and execution of internal audit activities, ensuring ali...
  • 審計經(jīng)理 相同職位

    35-50萬 | 北京-昌平區(qū) | 本科 | 無經(jīng)驗

    發(fā)布于:2025-07-09 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    崗位職責:1.全面主持部門工作,負責制定本部門管理目標;2.負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進;3.負責組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;4.負責組織編寫風險評估報...
  • 審計經(jīng)理 相同職位

    30-50萬 | 北京-昌平區(qū) | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-07-09 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    責:1.全面主持部門工作,負責制定本部門管理目標;2.負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進;3.負責組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;4.負責組織編寫風險評估報告,對...
  • 審計主管/經(jīng)理

    11-20萬 | 長沙市 | 本科 | 無經(jīng)驗

    發(fā)布于:2025-06-17 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    崗位職責:1、制度建設:根據(jù)香港聯(lián)交所上市規(guī)則、公司發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)控內(nèi)審工作要求,制訂與完善公司風險管理、內(nèi)部控制及內(nèi)部審計監(jiān)察相關管理制度與流程,并檢查、監(jiān)督制度、流程的貫徹執(zhí)行。2.工作計劃與實施: 制定與更新公司內(nèi)控部年度工作計劃; 組織制訂內(nèi)控、內(nèi)審工作程序手...
  • 運營審計崗(J48067)

    12-17萬 | 北京-通州區(qū) | 本科 | 1年以下

    發(fā)布于:2025-02-26 | 投遞后:10天內(nèi)反饋

    職責描述:1.?定期對公司財務報表進行分析并審計,合理保證財務報表的真實性、準確性;2.?定期對公司業(yè)務經(jīng)營情況進行審計調(diào)研,對接各業(yè)務部門需求,向管理層及時提示經(jīng)營風險等;3.?組織或參與開展北京、青島和鄂爾多斯等地區(qū)公司的經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控審計、合規(guī)審計、效能審計及...
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